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共青团陕西省委2016年部门预算说明
 
时间:2016-02-29 15:07:50   文章来源:办公室   浏览次数:2875
一、部门主要职责
共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是:
1.领导全省共青团的工作,负责省青联、省学联和省少先队工作委员会日常性工作,指导和管理全省性青少年社团组织工作。
2.参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,指导全省青少年的思想理论教育、宣传文化活动;主管陕西省团校(陕西青年职业学院)及青少年教育培训基地;指导共青团系统青少年报刊读物的出版发行工作。
3.参与全省性青少年法规、政策的起草、实施工作;会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作;负责省未成年人保护委员会和省预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。
4.调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作,提出相应对策,为省委、省政府提供决策依据。
5.协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定;参与青少年民主管理和民主监督,协调处理各种与青少年利益相关的工作。
6.组织和带领全省团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。
7.负责全省团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
8.负责全省青年统战工作;负责全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。
9.负责指导组织青少年事业发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全省“希望工程”的有关工作。
10.完成省委、省政府和团中央交办的有关事项。
二、年度工作任务
2016年全省共青团工作的总体目标是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大,十八届二中、三中全会和习近平总书记系列重要讲话,以及省委十二届四次全会、团中央十七届二中全会精神,按照“围绕一个目标,实施四项计划,狠抓五个着力”的工作思路,秉承“创新奋进、先思先行”的工作理念,构建“一体两翼”的工作体系,努力构建党政认可、社会关注、青年关切、共青团力所能及,经得起历史评判的工作格局,在富裕陕西、和谐陕西、美丽陕西建设中书写无愧于时代的优美乐章。
(一)持续推进“青春导航计划”,塑造当代新青年
1.扎实开展青少年理想信念教育。2.大力培育青少年社会主义核心价值观。3.加大运用新媒体的工作力度。4.有效激发青年文化创造活力。
(二)持续推进“建功成才计划”,创造时代新业绩
1.积极投身改革发展,服务富裕陕西建设。2.大力弘扬社会风尚,推动和谐陕西建设。3.深入倡导生态文明,促进美丽陕西建设。
(三)持续推进“固本强基计划”,激发组织新活力
1.落实党建带团建制度安排。2.强化基层组织建设。立足于服务型基层团组织建设,服务青年成长发展,提高共青团组织的吸引力和凝聚力。3.加大支持基层工作力度。
(四)持续推进“枢纽构建计划”,凝聚社会新组织
1.扎实推进“枢纽构建计划”阵地建设。2.加快“枢纽构建计划”人才队伍建设。3.加大对各类青年社会组织的吸引、凝聚。
(五)建立群众路线教育实践活动长效机制,锤炼团干新风貌
1.加强团干部思想建设。2.加强团干部作风建设。3.加大团干部培训力度。
三、部门预算单位组成及人员编制情况
共青团陕西省委机关主要工作部门有十一个:办公室、组织部、宣传部、统战部、城工部、农工部、学校部、少年部、权益部、志工部、机关党委。团省委所属预算内事业单位有五个:陕西省实施希望工程办公室、陕西省青少年研究中心、陕西省青少年活动指导中心、陕西省青少年法律服务中心、团省委机关后勤服务中心。
下表为机关和所属事业单位编制和经费管理基本情况:
单位名称
编制人数
经费管理形式
共青团陕西省委
行政
事业
52
47
团省委机关
52
财政全额拨款
陕西省实施希望工程办公室
15
财政全额拨款
陕西省青少年研究中心
7
财政全额拨款
陕西省青少年活动指导中心
8
财政差额拨款
陕西省青少年法律服务中心
9
财政差额拨款
团省委机关后勤服务中心
8
财政差额拨款
四、部门预算收支说明
(一)2016年部门预算总体收支情况说明
2016年度部门收入预算2518.01万元,其中一般预算财政拨款收入2079.2万元,上年实户资金结余438.81。支出预算2518.01万元,其中工资福利支出515.82万元,同比去年增加31%,主要为行政事业单位工资普调增资额和2015年新增科级干部7人、处级干部3人、厅级干部1人,另有12名同志职务晋升,故工资总额增加;商品和服务支出332.75万元,同比去年增加部分主要为实户结余资金预算;对个人和家庭补助支出114.54万元,同比去年增加部分主要为实户结余资金预算;项目支出1554.9万元。同比去年增加部分主要为实户结余资金预算和公共预算财政拨款新增维修项目。
(二)2016年部门预算财政拨款收支情况说明
2016年度部门预算财政拨款收入共计2079.2元,支出共计2079.2万元。按支出功能科目分,包括一般公共服务支出1906.42万元、教育支出125万元、住房保障支出47.78万元。
1、一般公共服务支出是群众团体事务支出1906.42万元。含:(1)行政运行729.08万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出;(2)一般行政管理事务1046.9万元。主要用于开展全省各级团干部培训工作和指导基层团建、青少年思想政治教育、运用新媒体宣传引导青年、构建枢纽型组织建设、培育孵化社会青年组织、推动青年就业创业、少先队辅导员队伍建设、保护母亲河等环保项目、青年志愿服务等重点工作和业务的开展;(3)事业运行支出70.44万元。主要用于所属事业单位的基本运行支出;(4)其他群众团体事务支出60万元。主要用于未成年人权益保护和思想道德建设支出。
2、教育支出为2016年全省各级各类团干部培训及教育经费支出125万元。
43、住房保障支出主要为行政及事业单位的住房公积金支出47.78万元。
(三)2016年部门“三公”经费支出预算情况说明
2016 年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计249.3万元,其中“三公”经费预算共计84万元,同比上年减少了4%,分别为:因公出国(境)费用预算22万元,与上年预算相等;公务接待费预算34万元,同比上年减少了5%;公务用车购置及运行维护费预算28万元,同比上年减少了6%。会议费预算40.3万元,培训费预算125万元,与上年预算相等。
附件:2016年团省委部门预算公开表/uploads/soft/20160229/1456736511.xls

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